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集團要聞 當前位置: 首頁 > 新聞中心 > 集團要聞

市交投集團召開內部審計工作進場會
發布時間:2024-05-16 15:45:12

5月14日(ri)上午,由集團黨(dang)委(wei)副書記、副總經(jing)理馬友維帶(dai)隊(dui),前往(wang)監(jian)理公司、保通公司、平順公司、申成(cheng)公司開展內部審(shen)計工(gong)作集團風控審計(ji)部及第三方審計(ji)機構相關(guan)人員參加會(hui)議。

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會上,馬(ma)友(you)維指出,本次內部審計(ji)工作既是落實市國資委要(yao)求的具體舉措(cuo),也是集(ji)團公司加強內部管理(li)的工作安排(pai),各(ge)子公司要提高站(zhan)位正確認識,將本次內部(bu)審計作為提升內部管理水平(ping)的(de)契機,實現持續(xu)健(jian)康發展為集團高質量發展(zhan)奠定基(ji)礎(chu)

馬友(you)維強(qiang)調,要將本(ben)次內部(bu)審計同(tong)企業自身內部控制體系建(jian)設有機(ji)結合(he)起來,要(yao)以本次審計作為(wei)切入點圍(wei)繞企(qi)業現(xian)行制度、風險(xian)管理以及合規管理的有效性(xing)進(jin)行梳(shu)理,做好內控(kong)制(zhi)度的(de)立改廢工作

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馬友維要求,集(ji)團(tuan)審計組和被審計(ji)單(dan)位加強(qiang)溝通協作,在保證審計質量的前提下加(jia)快審計進度,全面摸(mo)清各子公司所涉及(ji)項(xiang)目的(de)真實情況,客觀(guan)提出存在(zai)的(de)問題,出具科學合理(li)的(de)審計結論,為下(xia)一(yi)步的(de)整改(gai)工作提供有(you)力支持。同(tong)時(shi)要(yao)求(qiu)審計人員要(yao)嚴守工(gong)作紀(ji)律(lv),做好保密(mi)工作充分發揚嚴謹(jin)、細致、扎實的工作作風,效(xiao)高質完成本(ben)次審計工作。